北京市人民政府侨务新老虎机平台:办公室2018年度部门决算

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1、根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2000]16号),设立北京市人民政府侨务办公室(以下简称市政府侨办)。市政府侨办是负责本市侨务工作的市政府直属机构,内设八个部门,分别为:秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策法规处、机关党委(人事处、工会)。下设1个全额拨款事业单位,市政府侨办信息中心(侨务事务中心)。

  2、部门主要职责:(1)贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并监督实施,拟定侨务工作政策和规划并组织实施;(2)负责调查研究本市侨情和侨务工作情况,向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息,向涉侨部门通报侨务工作情况;(3)统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;(4)负责指导、开展本市归侨侨眷工作,依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与重大涉侨捐赠监督工作,负责侨务信访工作;(5)负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作;(6)负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作,协调涉侨经济投诉工作;(7)负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;(8)对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任;(9)承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市人民政府侨务办公室部门行政编制43人,实际39人;工勤编制2人,实际2人,事业编制17人,实际15人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计4057.73万元,比上年减少530.95万元,下降11.57%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计4046.48万元,比上年减少3.73万元,下降0.09%,其中:财政拨款收入3548.47万元,占收入合计的87.69%;其他收入498.01万元,占收入合计的12.31%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计3670万元,比上年减少248.17万元,下降6.33%,其中:基本支出1941.77万元,占支出合计的52.91%;项目支出1728.23万元,占支出合计的47.09%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计3548.47万元,比上年增加229.21万元,增长6.91%。主要原因:离退休人员去世2人追加抚恤金支出;业务需要追加项目经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3162.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2291.41万元,占本年财政拨款支出72.46%;教育支出0.44万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化体育与传媒支出491.26万元,占本年财政拨款支出15.53%;社会保障和就业支出268.77万元,占本年财政拨款支出8.5%;医疗卫生与计划生育支出110.58万元,占本年财政拨款支出3.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2018年度决算2291.41万元,比2018年年初预算减少215.55万元,下降8.6%。其中:

  “港澳台侨事务”2018年度决算2291.41万元,比2018年年初预算减少215.55万元,下降8.6%。主要原因:压减各项活动经费支出。

  2、“教育支出”2018年度决算0.44万元,比2018年年初预算减少19.77万元,下降13.2%。其中:

  “进修及培训”2018年度决算0.44万元,比2018年年初预算减少1.06万元,下降70.67%。主要原因:压减培训支出。

  3、“文化体育与传媒支出”2018年度决算491.26万元,比2018年年初预算减少3.34万元,下降0.68%。其中:

  “文化”2018年度决算491.26万元,比2018年年初预算减少3.34万元,下降0.68%。主要原因:宣传交流活动经费减少。

  4、“社会保障和就业支出”2018年度决算268.77万元,比2018年年初预算增加42.04万元,增长18.53%。其中:

  “行政事业单位离退休”2018年度决算231.46万元,比2018年年初预算增加4.63万元,增长2.04%。主要原因:退休人员增加2人。

  “死亡抚恤”2018年度决算37.31万元,比2018年年初预算增加37.31万元,增长100%。主要原因:去世2人。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算110.58万元,与2018年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位医疗”2018年度决算110.58万元,与2018年年初预算持平。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

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